12月3日上午,审计处在定淮门校区二楼第四会议室举办“行政事业单位内部控制审计”专题讲座,邀请南京审计大学副教授、硕士生导师、审计处副处长(主持工作)王芳作专题报告。讲座由审计处处长袁桂霞主持,财务处、招生工作处、招投标管理办公室部门负责人及相关人员、审计处全体人员参加。
王芳处长具有扎实的审计理论功底和丰富的国际国内审计实务经验。2008-2012年成为首批参加联合国审计项目的成员,远赴非洲、南美洲、南亚、欧洲等地进行国际审计实践,担任组长或主审。目前主要负责南京审计大学内部审计工作,同时任教于审计学(ACCA)专业。
王芳处长从国内外内部控制审计发展及演变历程入手,重点介绍了我国行政事业单位内部控制理论研究、政策法规、行业标准及实务操作的现状;结合高校实际案例,她将审计项目方案编制过程中的重点、要点以及实施现场审查过程中的难点、技巧、经验进行分享,针对高校内部控制风险点及存在问题,提出合理化的审计建议;最后,对于如何解决内部控制审计面临的“思想认识不到位”、“业务种类复杂”等问题,她将南京审计大学采取的对策进行了交流。
袁桂霞处长指出,此次专题讲座既有理论的高度,又有实践的深度,对我校健全和完善内部控制体制机制、开展内部控制审计具有深刻借鉴和启发意义。对照党委书记王建明在重大会议上对内部控制审计的要求,审计处应进一步加强学习、充分调研,为后续内部控制审计的实施打下坚实的基础。
与会人员表示,通过本次讲座,大大增加了对高校内部控制的了解,今后工作中将严格按照我校内部控制管理手册,加强风险防控,优化工作流程。

讲座现场照片
(文/图:审计处 王杭)
