关于开展江苏开放大学2022年度内部控制风险评估与内部控制评价的公告

发布者:王杭文章来源:审计处发布时间:2023-05-09浏览次数:177

各部门、学院:

  根据2023年审计项目计划,审计处将于2023年5月10日起,开展江苏开放大学2022年度内部控制风险评估与内部控制评价工作。现将有关事项公告如下:

  1.审计实施时间:2023年5月10日至2023年6月30日。

  2.审计对象:各部门、各学院。

  3.审计期间,敬请广大教职工支持和监督审计组的工作。如有相关事宜需要反映,请与审计组联系。

  联系地点:定淮门校区1003室

  联系人:陈皓宇

  联系电话:86265342

  

  特此公告!


  审计处 

2023年5月9日