9月25日上午,我校召开江苏开放大学内部控制风险评估及内部控制评价反馈会。学校办公室、纪委办公室、人事处、财务处、审计处、国有资产管理处、后勤管理处、招投标管理办公室等部门负责人参加了本次会议。会议由审计处处长袁桂霞主持。
会上,财务处处长顾国庆传达了《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见(征求意见稿)》,并对2023年度内部控制风险评估工作做了汇报。审计处处长袁桂霞从内部控制评价的程序与方法、范围、缺陷认定等方面介绍了2023年度内部控制评价工作开展情况。职能部门负责人围绕风险点以及缺陷整改进行深入交流和研讨。
会议强调,学校应持续强化内部控制建设,进一步优化业务流程,确保内部控制体系的有效性和适应性,不断完善跨部门信息共享平台,打破信息孤岛,加快推动数智创新型大学的建设。
(文:王杭)