5月7日上午,我校召开江苏开放大学内部控制风险评估及评价项目进点会。学校办公室、人事处、财务处、审计处、数字化建设中心、后勤管理处、国有资产管理处(招投标管理办公室)等部门负责人以及南京中和会计师事务所代表参加本次会议。会议由审计处处长袁桂霞主持。
会上,审计处处长袁桂霞结合我校内部控制建设现状,从总体要求、主要任务、保障措施等方面重点解读了财政部、教育部联合发布的《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》,并介绍了本次内部控制风险评估及评价项目的基本情况。南京中和会计师事务所项目经理余玥围绕工作目标、文件依据、工作范围与内容、实施流程和时间安排等方面阐述了本次内部控制风险评估及评价项目的工作方案。
会议指出,近年来通过实施内部控制风险评估及评价工作,促进了规章制度的建立健全,优化了关键环节业务流程,强化了协同监督作用。各部门应持续推动内控建设,强化风险意识,为学校事业高质量发展保驾护航。
(文:王杭)