我校召开2024年度内部控制风险评估及内部控制评价反馈会

发布者:王杭文章来源:审计处发布时间:2025-09-24浏览次数:10

924日上午,我校召开江苏开放大学内部控制风险评估及内部控制评价反馈会。学校办公室、派驻纪检监察组办公室、人事处、财务处、审计处、数字化建设中心、国有资产管理处(招投标管理办公室)、后勤管理处等部门负责人参加了本次会议。会议由审计处处长袁桂霞主持。

会上,财务处处长顾国庆从风险评估的总体情况、评估结果以及相关建议等方面通报了2024年度内部控制风险评估工作。审计处处长袁桂霞围绕内部控制评价的程序与方法、范围、缺陷认定等方面介绍了2024年度内部控制评价工作开展情况。职能部门负责人针对反馈会提出的风险点以及缺陷整改进行深入交流和研讨。

会议强调,学校应深化内控建设理念筑牢风险防控防线,坚持标本兼治协同联动做好评价后的整改工作,深化技术赋能,提升“智慧内控”水平,助推数智创新型大学建设

(文:王杭